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2018-04-09 13:34:39
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隨著公司注冊登記門檻的大幅度降低,越來越多的創(chuàng)業(yè)者加入了創(chuàng)業(yè)大軍,但在創(chuàng)業(yè)籌備初期不少納稅人對0申報的涉稅事項還是一頭霧水的,今天順興發(fā)深圳注冊公司小編為您一次理清深圳注冊公司0申報的誤區(qū)!
一、公司為小規(guī)模,當月銷售收入是可享受到小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策的,請問就可以0申報嗎?
答:不可以。按相關規(guī)定,在享受國家稅收優(yōu)惠政策同時,應向稅務局進行如實的申報。正確申報方式是在申報表當中如實的來填寫相應欄次的享受免稅數額。
二、公司為新開業(yè)企業(yè),沒有發(fā)生收入,但產生了增值稅進項且已做了認證的處理,請問可以0申報嗎?
答:不可以。雖然新辦企業(yè)當月沒有發(fā)生任何的收入,但存在了進項的稅額,如進行零申報處理,會因未抵扣進項稅額逾期抵扣,將造成不能抵扣情況發(fā)生。正確的處理方式:在申報表的銷售額填寫“0”,并把已認證的進項稅額填入申報表在下期繼續(xù)來抵扣。
三、企業(yè)長期虧損,無企業(yè)所得稅應納稅款,請問可以0申報嗎?
答:不可以。企業(yè)虧損是可以向以后五個納稅年度結轉來進行彌補的,如進行“0申報”就不能夠彌補以前的年度虧損,從而就會造成企業(yè)的損失。
四、小規(guī)模已按相關規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,這個季度銷售沒有超相關額度,全部符合免稅的條件,就可以0申報嗎?
答:不可以的。按規(guī)定辦理了增值稅減免備案的應納稅額為零,但也應向稅務局進行如實申報。正確的申報方式是把當期的免稅收入填入申報表的“其他免稅銷售額”當中。
五、公司提供服務,也銷售一些材料,屬于小規(guī)模,季度所提供的服務取得的不含稅收入未超額,且代開了專用發(fā)票并且繳納稅款,請問是否可以做0申報呢?
答:不可以的。雖然這個企業(yè)代開發(fā)票且已繳納了稅款,但依然不能簡單的進行0申報處理。正確的處理方法是在申報表當中規(guī)定的欄目填寫銷售的收入,網上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經繳納的稅款從而進行沖抵。
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