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蘇州公司注冊有稅收優(yōu)惠

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    2022-06-02 13:30:25

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內(nèi)容摘要:[]稅收籌劃在國外,不僅受到理論界的重視,也引起了納稅人的廣泛興趣和更多在實踐中的應(yīng)用。20世紀(jì)90年代中期從西方傳入中國。在市場經(jīng)濟條件下,減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)是提高企業(yè)競爭力的...

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[]稅收籌劃在國外,不僅受到理論界的重視,也引起了納稅人的廣泛興趣和更多在實踐中的應(yīng)用。20世紀(jì)90年代中期從西方傳入中國。在市場經(jīng)濟條件下,減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)是提高企業(yè)競爭力的重要手段。如何在國家法律允許的范圍內(nèi)合理規(guī)劃企業(yè)各項稅種,使企業(yè)稅負(fù)最輕,成為當(dāng)前企業(yè)面臨的最關(guān)鍵問題之一,由此引出企業(yè)如何規(guī)劃納稅的問題

“關(guān)鍵詞”納稅籌劃、節(jié)稅避稅

一、企業(yè)稅收籌劃的理念

(一)企業(yè)稅收籌劃的研究思路:從不同角度考察稅負(fù)點

1.從宏觀經(jīng)濟運行的各個方面看,稅收負(fù)擔(dān)點又稱稅收影響點,一般有以下幾個方面:對各種銷售業(yè)務(wù)、勞務(wù)和服務(wù)征收的稅收,主要是增值稅或營業(yè)稅;對資本貨物征收的稅收主要是對有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和證券交易征收的稅收;對生產(chǎn)要素繳納的稅金,主要是指對企業(yè)以后支付的工資、租金、利息、股息等征收的個人所得稅或企業(yè)所得稅;對經(jīng)營利潤征收的稅是指公司或企業(yè)所得稅。

2.從一個納稅人的角度看,法人的稅負(fù)點主要包括:購進、銷售、租賃、融資、投資、利潤分配等環(huán)節(jié)的稅負(fù)。

3.從不同地區(qū)看,宏觀稅負(fù)、稅負(fù)結(jié)構(gòu)、主體稅種、稅率、稅收優(yōu)惠等稅負(fù)條件不同,都存在稅負(fù)差異。

(二)企業(yè)稅收籌劃的突破思路:尋找關(guān)鍵切入點

公司稅收籌劃必須在法定范圍內(nèi)進行,在稅收籌劃中必須找到稅收籌劃的關(guān)鍵切入點:

1.選擇節(jié)稅空間大的稅目。原則上,稅收籌劃可以針對所有稅種,但由于不同稅種性質(zhì)不同,稅收籌劃的途徑、方法和收益也有所不同。稅負(fù)彈性越大,稅收籌劃的潛力就越大。

2.從稅收優(yōu)惠中進入。稅收優(yōu)惠是稅制設(shè)計的基本要素。為了實現(xiàn)稅收調(diào)節(jié)功能,一個

一般在設(shè)計稅種時,都有稅收優(yōu)惠條款。如果企業(yè)充分利用稅收優(yōu)惠條款,可以享受節(jié)稅優(yōu)惠。因此,用好稅收優(yōu)惠政策就是稅收籌劃的過程。

3.納稅人合同的構(gòu)成。根據(jù)我國稅法規(guī)定,不屬于某一稅種的納稅人不需要繳納該稅種。因此,企業(yè)在進行稅收籌劃前,首先要考慮能否避免成為某一稅種的納稅人,因為雖然每個稅種都明確規(guī)定了自己的納稅人,但現(xiàn)實生活的多樣性和特殊性并不能完全包容稅法。

4.從影響稅額的相關(guān)因素看。影響應(yīng)納稅額的因素有兩個,即計稅依據(jù)和稅率。計稅基礎(chǔ)越小,稅率越低,應(yīng)納稅額越小。

(三)企業(yè)稅收籌劃的定位:哪些企業(yè)更需要籌劃

1.新設(shè)或競標(biāo)企業(yè)。這類企業(yè)有足夠的稅收籌劃空間。在其成立之初或新建項目之初就開展稅收籌劃或聘請稅收顧問,在充分享受國家稅收政策的同時,也能在財稅核算上開好局、起好步。

2稅核算薄弱企業(yè)。財稅會計薄弱的企業(yè)主要表現(xiàn)在兩個方面:一是企業(yè)內(nèi)部缺乏嚴(yán)格的財稅會計內(nèi)控制度,容易產(chǎn)生財稅風(fēng)險;二是會計人員素質(zhì)偏低,不能準(zhǔn)確進行財稅核算,財稅風(fēng)險較大。

3稅核算復(fù)雜的企業(yè)。有的企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)比較復(fù)雜,如出口退稅業(yè)務(wù),涉及稅種較多,申請減免稅,涉及所得稅金額較大等,這類企業(yè)要做好長期稅收籌劃。

4.受過稅務(wù)機關(guān)處罰的企業(yè)。俗話說:“亡羊補牢,猶未晚?!北欢悇?wù)機關(guān)處罰過的企業(yè)要警鐘長鳴,關(guān)注稅收籌劃活動的開展,盡早發(fā)現(xiàn)財稅漏洞,防患于未然。

5.規(guī)劃空間大的企業(yè)。一般來說,資產(chǎn)和收入規(guī)模大、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、經(jīng)營活動復(fù)雜、稅種和稅收政策復(fù)雜的企業(yè)進行稅收籌劃的空間較大,這類企業(yè)

一旦出現(xiàn)問題,稅收損失也大。

三、公司稅收籌劃操作中的關(guān)鍵結(jié)合點

開展稅收籌劃需要以下關(guān)鍵操作的配合,即稅收籌劃=業(yè)務(wù)流程+稅收政策+籌劃方法+賬務(wù)處理。因此,要做好稅收籌劃工作,需要把握三個關(guān)鍵點,即將業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)行相關(guān)稅收政策相結(jié)合;將稅收政策與其相應(yīng)的稅收籌劃方法結(jié)合起來;將適當(dāng)?shù)亩悇?wù)籌劃方法與相應(yīng)的會計技巧相結(jié)合。以下是對這三個關(guān)鍵結(jié)合點的具體解釋。

1.業(yè)務(wù)流程與稅收政策相結(jié)合。這里所指的業(yè)務(wù)流程是某項業(yè)務(wù)的整個流程,比如某項投資行為、某項產(chǎn)品的增加。在整個業(yè)務(wù)辦理過程中,納稅人必須自始至終知道自己的業(yè)務(wù)涉及哪些稅種。相應(yīng)的稅收政策、法律法規(guī)是如何規(guī)定的?稅率是多少?應(yīng)該采用什么樣的采集方式?業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)都有哪些稅收優(yōu)惠政策?了解上述情況后,納稅人應(yīng)考慮如何準(zhǔn)確有效地利用這些因素進行稅收籌劃,以達到預(yù)期目的。

2.稅收政策與規(guī)劃方法相結(jié)合。納稅人在準(zhǔn)確掌握與自身經(jīng)營相關(guān)的現(xiàn)行稅收法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,需要運用一些合適的稅收籌劃方法對現(xiàn)行稅收政策進行分析,從而找到適合自己經(jīng)營的稅收籌劃方法。

3.計劃法與涉稅會計處理相結(jié)合。稅收籌劃的主要目的是降低企業(yè)的稅收成本和稅收負(fù)擔(dān)。要實現(xiàn)這一目標(biāo),僅有稅收政策和規(guī)劃方法是不夠的。因為企業(yè)的所有經(jīng)營活動和過程都要在會計中體現(xiàn)出來,所以納稅人要善用會計處理方法,在會計處理中適當(dāng)體現(xiàn)稅收籌劃的內(nèi)容,最終達到減輕稅負(fù)的目的。

高增值稅和所得稅有兩種解決方案。一是在稅收洼地設(shè)立獨立核算分支機構(gòu),所有稅款正常繳納后可返還增值稅和企業(yè)所得稅地方留成部分

25-70。二是支持與主體公司經(jīng)營范圍相匹配的一般納稅人個人獨資企業(yè)分流部分業(yè)務(wù),使個人獨資企業(yè)承擔(dān)部分利潤納稅。個人獨資企業(yè)的納稅積分一般在3分左右(一般納稅人的增值稅可以全額抵扣,在稅收洼地登記的個人獨資企業(yè)增值稅可以返還地方留用10-70)

員工與公司原本是雇傭關(guān)系,比如某公司一個月花10萬元雇人為公司提供某項服務(wù)?,F(xiàn)在將雇傭關(guān)系變?yōu)楹献麝P(guān)系,讓員工成立工作室并與公司簽訂合同,以合作費的形式支付工資。影城可帶來專票,進一步減輕企業(yè)增值稅負(fù)擔(dān)。這肯定是必要的儲蓄比員工支付七個級別的進步直接很多。設(shè)立在稅收洼地的影城增值稅也可享受增值稅退稅

1.通過總部經(jīng)濟投資在稅收洼地注冊有限合伙企業(yè),并讓有限合伙企業(yè)入股。20紅利稅照常繳納,但繳稅后有地方財政返還稅款和地方留成部分20-70(視園區(qū)而定)

假設(shè)有限合伙是股東紅利稅繳納100W(股東紅利稅20),在正常的地方是不繳納的,但是你的有限合伙注冊在稅洼地園區(qū)可以返還10W-28W(所得稅國家四六,國家要拿60,地方留成部分40100W*40*返還比例)

2:注冊與配套主體公司經(jīng)營范圍匹配的個人獨資企業(yè)020202(I87-),通過業(yè)務(wù)分流讓個人獨資承擔(dān)主體公司的部分利潤納稅020202(-O232-)02業(yè)務(wù)分流指我公司接到了一個項目(),主體公司旗下的個人獨資為主體公司提供了一定的服務(wù)。(-583O)02本次合作的合作金額為XXXw,可避免就部分利潤繳納股東股息稅。個人核定征收負(fù)擔(dān)部分的稅率一般控制在1-5之間,需要根據(jù)公司的綜合情況進行測算。

例:增值稅繳納100W(國家五五)

開放政策,50國拿50留原地)可返10W-35W

企業(yè)所得稅繳納100W(國家6月4日開始,60個國家?guī)ё?0個留在當(dāng)?shù)兀?,可退?W-28W

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