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好順佳集團(tuán)
2022-05-24 15:45:23
627
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好順佳經(jīng)工商局、財(cái)稅局批準(zhǔn)的工商財(cái)稅代理服務(wù)機(jī)構(gòu),專業(yè)正規(guī)可靠 點(diǎn)擊領(lǐng)取
代理記賬良莠不齊,價(jià)格也亂象叢生。小規(guī)模零申報(bào)一般在200-300個(gè)左右,月數(shù)據(jù)在400-500個(gè)左右
1.收到發(fā)票2。開(kāi)具發(fā)票3。銀行收據(jù)交易明細(xì)4。報(bào)銷單等
你需要每月按時(shí)組織并交付給代理公司(快遞費(fèi)已付),代理公司也利用你提供的數(shù)據(jù)幫你記賬、報(bào)稅。
如果你的代理機(jī)構(gòu)還沒(méi)有向你要這些數(shù)據(jù),問(wèn)問(wèn)他根據(jù)(你知道的)什么記住了這個(gè)賬戶
可以自己記賬、報(bào)稅,用好舜家APP
對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況有更好的把握。你每年可以節(jié)省數(shù)千美元。您只需輸入會(huì)計(jì)信息(發(fā)票、銀行對(duì)賬單、工資單)。
好順佳智能系統(tǒng)根據(jù)您錄入的信息自動(dòng)記賬,生成財(cái)務(wù)報(bào)表和賬簿。
好順佳財(cái)務(wù)每月核對(duì)賬目,然后為您報(bào)稅(包括個(gè)稅、公司稅、年報(bào))。
杭州零代理記賬
零申報(bào),對(duì)于很多新成立的公司來(lái)說(shuō)并不陌生。不過(guò),很多公司對(duì)零申報(bào)的認(rèn)識(shí)可能還不夠。比如,企業(yè)零收入就得零申報(bào)?而且,不少企業(yè)往往將零申報(bào)與無(wú)應(yīng)納稅額混為一談,認(rèn)為企業(yè)長(zhǎng)期沒(méi)有業(yè)務(wù)、沒(méi)有收入,就可以長(zhǎng)期零申報(bào)。然而殊不知,長(zhǎng)期零申報(bào)是一種非正常申報(bào)。這會(huì)使公司被列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。因此,針對(duì)大多數(shù)企業(yè)對(duì)零申報(bào)的認(rèn)識(shí)誤區(qū),杭州公司注冊(cè)代辦員好順佳為大家整理了以下關(guān)于零申報(bào)的認(rèn)識(shí)誤區(qū),希望能幫助大家對(duì)零申報(bào)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。
誤區(qū)一:免稅收入零申報(bào)
如果開(kāi)蔬菜批發(fā)公司,是小額納稅人的增值稅。已按規(guī)定辦理增值稅減免備案。而本季度蔬菜銷售收入10萬(wàn)元。這些都符合免稅條件。你能申報(bào)零嗎?
答案自然是否定的。按照規(guī)定,減免增值稅應(yīng)納稅額雖為零,但也應(yīng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的聲明方式是在
期內(nèi)免稅收入填入申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”。
誤區(qū)二:零申報(bào)不繳稅
該公司為增值稅小規(guī)模納稅人。且本月有一筆http://m.opentagclosetag.com/萬(wàn)元的銷售收入,可享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。這可以在零點(diǎn)申報(bào)嗎?
不能。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,即使公司正在享受國(guó)家的稅收優(yōu)惠政策,也應(yīng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是先以開(kāi)票總額/http://m.opentagclosetag.com/計(jì)算不含稅收入,再以不含稅收入*http://m.opentagclosetag.com/計(jì)算應(yīng)繳納增值稅,填寫(xiě)申報(bào)表相應(yīng)欄目享受免稅。
誤區(qū)三:當(dāng)期無(wú)收入就零申報(bào)
這家公司剛剛開(kāi)業(yè)。本月購(gòu)進(jìn)設(shè)備,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5份,進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。并已完成認(rèn)證,但公司沒(méi)有收入。你能申報(bào)零嗎?
沒(méi)門(mén)。該公司本月雖無(wú)收入,但仍有進(jìn)項(xiàng)稅額。如果單純辦理零申報(bào),可能無(wú)法抵扣因逾期抵扣而產(chǎn)生的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,造成公司損失。正確的做法是填寫(xiě)相應(yīng)的銷售額并填寫(xiě)0,將當(dāng)期已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8500元計(jì)入申報(bào)表,這樣期末留抵稅額下期繼續(xù)抵扣。
誤區(qū)四:企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅零申報(bào)
如果公司長(zhǎng)期虧損,沒(méi)有應(yīng)納企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是否可以零申報(bào)?
沒(méi)門(mén)。企業(yè)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后五個(gè)納稅年度彌補(bǔ)。如果零申報(bào),相當(dāng)于給自己“挖坑”。如果第二年的利潤(rùn)不能彌補(bǔ)上一年的虧損,就會(huì)給企業(yè)造成損失。如果當(dāng)年企業(yè)所得稅零申報(bào),但將虧損延長(zhǎng)至下一年度抵扣,還是違反了政策!
誤區(qū)五:預(yù)繳稅款零申報(bào)
通常為客戶提供建筑服務(wù)的建筑公司也
賣些建筑材料。屬于增值稅小規(guī)模納稅人。該公司本季度已提供建筑勞務(wù)免稅收入10萬(wàn)元,并代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,繳納稅款3000元,是否可以零申報(bào)?
不能。貴公司雖已開(kāi)票繳稅,但仍不能簡(jiǎn)單進(jìn)行零申報(bào)辦理。您應(yīng)在指定欄內(nèi)填寫(xiě)銷售收入,系統(tǒng)將自動(dòng)生成您已繳納的稅款并扣除
誤區(qū)六:獲取未開(kāi)票收入零申報(bào)
某貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人。該公司本月已取得增值稅應(yīng)稅銷售額500萬(wàn)元,全部為未開(kāi)票收入。可以零申報(bào)嗎?
沒(méi)門(mén)。即使公司拿到未開(kāi)票收入,也要如實(shí)申報(bào),否則不僅要繳納當(dāng)期稅款,還要收取滯納金。你方應(yīng)將當(dāng)期收入500萬(wàn)元填入未開(kāi)票收入,按規(guī)定納稅。
在這種情況下,所有老板都應(yīng)該明白。原來(lái),零申報(bào)還有這么多學(xué)問(wèn)。免稅、無(wú)應(yīng)納稅額、零申報(bào),雖然最后的結(jié)果是應(yīng)納稅額為0,但差別還是很大的!
而且,如果不按要求進(jìn)行零申報(bào),還會(huì)有危險(xiǎn)。
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