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惠州龍門縣電商記賬報稅

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2022-04-21 15:43:39

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內(nèi)容摘要:如果你是一般納稅人,你將支付更多的增值稅,因為一般納稅人的增值稅是可抵扣的,銷項稅減去進項稅。城市建設(shè)稅、教育稅、附加費等(你也可以忽略次要的稅)。如果你是小規(guī)模納稅人,增值稅的...

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如果你是一般納稅人,你將支付更多的增值稅,因為一般納稅人的增值稅是可抵扣的,銷項稅減去進項稅。

城市建設(shè)稅、教育稅、附加費等(你也可以忽略次要的稅)。

如果你是小規(guī)模納稅人,增值稅的影響很小。

同時,由于沒有成本發(fā)票,利潤被虛增,企業(yè)所得稅會多繳納,同時,股東分紅的個人所得稅也會多繳納。

這也是為什么很多企業(yè)喜歡你做零申報,不敢做收入,因為成本票不能進來,稅收太高,和零申報和隱瞞收入,導(dǎo)致稅收風(fēng)險,一旦參與審計水平,平臺數(shù)據(jù)提取(如支付寶)。

結(jié)論:沒有成本發(fā)票,要繳納的稅款會更多;隱瞞零收入申報增加了稅收風(fēng)險,以后查起來會很麻煩。

最好是通過郵件;

預(yù)訂收入不需門票。

主營業(yè)務(wù)收入:例如,你的電商公司銷售的所有商品

其他業(yè)務(wù)收入:例如,將辦公室的一件設(shè)備出租給別人的收入,而不是主要業(yè)務(wù)

匯總是與業(yè)務(wù)相關(guān)的所有收入。

一般納稅人的增值稅是每月的,小納稅人是每季度的;供應(yīng)商每季度開具發(fā)票。如果你是一個普通納稅人,這將影響你每月的增值稅,而小規(guī)模納稅人將是無所謂的。退款主要是核算操作上的麻煩,做就可以做

事實上,大型電商公司走的是合規(guī)之路,而小型電商公司,唉,還在賭自己是幸運的人,因為合規(guī)對他們來說太難了。如果當(dāng)?shù)赜幸筝^低的電子商務(wù)園區(qū),可以查看是否有良好的稅收政策和支持。

實體經(jīng)濟:關(guān)于領(lǐng)導(dǎo),我認(rèn)為電商不交稅,不公平哦......

惠州市龍門縣電子商務(wù)會計納稅申報

1. 征費率按3計算

小規(guī)模納稅人增值稅征收率按3計算,即:銷售額=含稅銷售額/(1+3),當(dāng)含稅銷售額改為含稅銷售額時,應(yīng)注意的征收率為3。

核定征收企業(yè)所得稅

核定征收所得稅,主要是根據(jù)你的應(yīng)納稅所得額或成本(成本)支出的數(shù)額來確定,從稅收實務(wù)的角度看,主要是由應(yīng)稅收入決定的;而應(yīng)稅收入是看發(fā)票所開的數(shù)額,或者是在發(fā)票上做了多少,不過一定會與開的發(fā)票相比,也有可能還會與領(lǐng)取的發(fā)票的憑證、購貨發(fā)票等進行比較來確定你的應(yīng)稅收入數(shù)額。

納稅申報表

1. 國家稅收:

(1)月度申報:小規(guī)模納稅人增值稅申報單;

(2)季度申報:《中華人民共和國企業(yè)/公司所得稅月(季度)預(yù)繳納稅申報表》(乙類);

2. 當(dāng)?shù)囟悇?wù):

(1)每月申報:城建稅、教育費附加、地方教育費附加應(yīng)填寫綜合申報單,(即一份申報單申報多重稅種);

(2)月度申報:《個人所得稅申報表》和《代扣代繳個人所得稅申報表》,主要用于代扣代繳職工個人所得稅。

第四,構(gòu)建張

所得稅采取核定征收有6項規(guī)定,其中一項是“依照法律規(guī)定,行政法規(guī)應(yīng)當(dāng)設(shè)置而未設(shè)置帳簿”應(yīng)當(dāng)采取核定征收方式。

事實上,一個企業(yè)是否小并不是由普通納稅人來定義的,而是由很多方面來定義的。

1. 小規(guī)模納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

(一)從事生產(chǎn)貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人,或者以生產(chǎn)貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主,兼營貨物批發(fā)、零售,年銷售額在五十萬元(含總額)以下的;

(二)前款規(guī)定以外的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額在80萬元以下。

(三)其他個人全年應(yīng)稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,按照小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)納稅。。

4)、非企業(yè)單位、不經(jīng)常有應(yīng)稅行為的企業(yè),可以選擇按小規(guī)模納稅人納稅。

2、需要轉(zhuǎn)為一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

(一)從事貨物生產(chǎn)、提供應(yīng)稅勞務(wù)或者主要從事應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人,其增值稅年銷售額超過50萬元;

(二)年應(yīng)稅勞務(wù)銷售額超過500萬元納稅人;

(三)其他行業(yè)年應(yīng)稅銷售額超過80萬元的。

參考百度百科全書-納稅申報單

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