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好順佳集團
2022-04-19 15:49:45
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一、核算工作流程
1.審核出納轉(zhuǎn)來的各類原始憑證。審核無誤后,準備記賬憑證。
2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬。
3.月末制作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,匯總所有記賬憑證,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。
4.和解與和解。做到賬證相符、賬實相符、賬實相符。
5.編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。
6.將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
7.納稅申報。
二、納稅申報時間
1.向地稅申報
每月15日前,向地稅申報城建稅和教育費附加。7日前申報個人所得稅。
2.向國稅申報
每月15日前,向國稅申報增值稅。所得稅應在季度末的下個月15日前申報。
擴展信息:
外部會計是編輯公司的外部賬目。供工商、稅務、投資等單位使用。
對外的賬要做成兩本賬,一本是面對工商的賬,稅務部門想盡辦法搞虧損;另一個是吸引投資者,資產(chǎn)越多越好。而對外會計核算主要是把公司的收入和支出在發(fā)票中的部分拿出來做一套專門的賬務。稅務部門只滿足外部投資者的需求,卻不能反映公司沒有開票的收入和成本,進而不能真實反映公司的經(jīng)營狀況和財務狀況。
與內(nèi)賬相比,外賬需要對稅收有更多的了解,對每一個稅種、每一個稅率都有更深的了解。有些公司的會計是兼職會計,只在月初負責一個公司的納稅申報和納稅申報表的編制。因此,外部會計也可稱為兼職會計。
企業(yè)會計處理
1.根據(jù)原始憑證編制會計憑證
2.根據(jù)記賬憑證編制賬目匯總表
3.根據(jù)會計憑證和賬戶匯總表登記會計賬簿(包括總賬和明細賬)
4.根據(jù)會計賬簿(主要是總賬)編制會計報表(包括資產(chǎn))
資產(chǎn)負債表和損益表)
5.根據(jù)會計報表編制納稅申報表
6.年終結(jié)轉(zhuǎn)損益(或逐月結(jié)轉(zhuǎn)損益)
7.編制年度會計報表(包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)
8.根據(jù)年度會計報表編制年度所得稅報告和其他稅種匯算清繳自查表
認證專用發(fā)票是企業(yè)項目抵扣的依據(jù)。
如果你所在單位也進行網(wǎng)上認證,可以隨時在網(wǎng)上認證;如果沒有,通常在月底由主管稅務機關進行認證。
抄稅是金稅工程下的一個程序,是指將該企業(yè)本月開具的增值稅發(fā)票的7項數(shù)據(jù)信息寫入IC卡。
納稅申報是指企業(yè)持帶有增值稅發(fā)票七項信息的IC卡及相關紙質(zhì)資料,發(fā)送至稅務機關,讀入稅務機關電腦,上傳至增值稅發(fā)票比對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。
參考:百度百科-外部會計
廣州對外賬戶稅務會計
內(nèi)賬與外賬的區(qū)別:數(shù)據(jù)真假、查看者是否不同、是否納稅。
1.數(shù)據(jù)真假
內(nèi)部賬目是真實數(shù)據(jù);外賬只是提取部分合法票據(jù)做賬,屬于外套賬,具有一定的虛假成分。
2.觀看者不同
外賬報稅務局,內(nèi)賬給公司領導。
3.是否繳稅
外部賬戶需要繳稅,內(nèi)部賬戶不需要繳稅。
一、凡增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人),均應按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則、《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定進行納稅申報。
二、納稅人納稅申報必須實行電子信息采集。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的納稅人,必須復印納稅申報表成功后方可進行納稅申報。
三。納稅申報資料
擴展數(shù)據(jù)
納稅人經(jīng)稅務機關通知拒不申報或者進行虛假納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,按偷稅論處,依照《中華人民共和國稅收征收管理法》的規(guī)定處理
“第六十三條的相關規(guī)定予以處罰。
納稅人不納稅申報、不繳或者少繳應納稅款的,依照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條的有關規(guī)定處罰。
參考:百度百科-內(nèi)部賬號
參考:百度百科-報稅
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