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2022-04-19 15:27:12
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剛才,稅務局發(fā)布了新的規(guī)定,從2020年10月1日起,所有個體工商戶都要申報納稅!個體工商戶也要記帳不上報嗎?小心,罰款可能比稅金還多!
01
一鳴驚人!稅務局通知!
個體工商戶自行申報納稅(繳費)!
文件上寫了什么?強調(diào)!主要內(nèi)容如下:
自10月1日起,正規(guī)定額征收的個體工商戶也應自行申報
在此之前,只有查帳的個體工商戶征收,固定稅率的個體工商戶自行申報,少數(shù)剛成立的、小規(guī)模的個體工商戶征收定額,采用簡單申報,代扣代繳的稅款由稅務機關申報代替。
但現(xiàn)在,正規(guī)規(guī)范征收的個體工商戶也要自行申報。
1. 如月銷售額超過10萬元(季度銷售額超過30萬元),須自行申報。
2. 月銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元)的,暫不申報增值稅和附加稅,但不免除申報納稅義務。(現(xiàn)行經(jīng)營規(guī)定雖然暫時不申報,但仍有納稅義務。之后,他們將根據(jù)管理規(guī)定決定是否申報。)
3.有固定定額的個體工商戶自行或代開增值稅專用發(fā)票的,無論其銷售額是否超過上述標準,均應自行申報納稅。
審計征收、定額征收的個體工商戶,仍按現(xiàn)行征收方式自行申報。
交代問題適用的稅收
所有稅費均由稅務部門負責(注:個體工商戶只繳納個人所得稅,不繳納企業(yè)所得稅,故此處所有稅費均不包括企業(yè)所得稅。
自行申報納稅期限
原則上實行季度納稅申報。個體工商戶未按季度申報的,由主管稅務機關根據(jù)應納稅額確定納稅期限。
固定收款個體工商戶建立賬戶
個體工商門沒有建立復式張條件暫時并執(zhí)行定期規(guī)范收集,把書通過建立簡單的帳戶,收入和支出的證明或注冊書的購買和出售的商品等手段,保存有關納稅資料,根據(jù)實際情況反映管理層的收支情況,保留相關數(shù)據(jù),以備日后參考。
如交代問題
通過電子稅務局網(wǎng)頁、移動APP、終端的“一鍵申報”功能。
個人企業(yè)也應納入稅收抵免管理
在國家層面,企業(yè)已被納入稅收抵免管理范圍,各地陸續(xù)出臺個體工商戶稅收抵免管理辦法,這也意味著個體工商戶的信用管理將趨于正常。
02
個體工商戶也要不記帳不報稅嗎?
違法的!小心罰款比稅收更重要!
很多個體工商戶都錯誤地認為自己納稅申報表不能記賬,看看下面的案例:
我有一個個體戶,從2012年到2018年沒有做記錄或報稅。
后來,個體經(jīng)營者想要取消,卻發(fā)現(xiàn)自己的狀態(tài):不正常。
如果你想順利完成取消,你需要償還稅款,罰款和滯納金。
稅務局給了他一個賬戶,從2012年到2018年,他需要繳納51,810元!這對個體經(jīng)營者來說可不是一個小數(shù)目!
有朋友分享了個體戶被罰款2萬次的經(jīng)歷,一般情況是相似的。
那么,你還覺得自己創(chuàng)業(yè)不用記賬,不用報稅嗎?還是覺得沒有發(fā)票,銷售金額不大,可以不記賬申報關稅嗎?
03
個體工商戶是免稅的
不納稅,不申報?
是的!個體戶今年有很多優(yōu)惠政策,還需要申報納稅才能享受!
一般來說,個體經(jīng)營涉及個人所得稅、增值稅和附加費。在增值稅方面,大多數(shù)個體經(jīng)營者都是小規(guī)模納稅人。
個別行業(yè)的個人也可能涉及文化建設成本。
最近,國家為個體經(jīng)營者發(fā)布了很多優(yōu)惠政策。我們做了一個分類:
首先,增值稅
月銷售額在10萬以下,季度銷售額在30萬以下免征,超過該數(shù)額的,在2020年12月31日前按1的稅率減征。具體情況如下:
注:以上政策,大部分個體工商戶可以享受,但一般納稅人不能享受。
第二,個人所得稅
據(jù)About Small報道關于2020年微利潤企業(yè)和個體工商戶延期繳納所得稅的通知(2020年公告第10號):
個人工商戶,無論是審計征收還是核查征收,均可從2020年5月1日至2021年12月31日緩繳個人所得稅。但前提,需要按照規(guī)定進行申報。
個人所得稅從2020年5月1日至2020年12月31日暫不扣除,并延期至2021年首次申報期。
其他方面
1. 自2020年1月1日起至2020年12月31日止,免收文化事業(yè)建設費。如已繳費,可申請扣減或退款。
2. 今年上半年,對于因事業(yè)原因租用國有住宅而遇到困難的個體營業(yè)者,將減免3個月的房租。對出租非國家所有房屋的,鼓勵減收、減收或者暫緩征收房屋租金。
2020年5月1日、3日至2023年12月31日,主要從事二手車經(jīng)銷業(yè)務的個體經(jīng)營者其購銷二手車的,在http://m.opentagclosetag.com/網(wǎng)站減征收增值稅。
這么多的免稅、減稅政策,都是需要申報納稅才能享受的。如果你不記賬,不報稅,如何證明自己有資格免稅?如何享受折扣?
納稅申報不等于納稅,所以提醒您,一定要核算,納稅申報!
最后,要提醒你的是個體經(jīng)營者:
報稅時個體(月度季度前15天或15天,這段時間他是在9月15日之前),需要申報增值稅、附加稅、個人管理收入同時,3人缺一不可,不能省略,否則等你可以接受。
稅務報告廳,金融1課,稅務課桌,美松稅務講座,財務經(jīng)理
——結束——0
如果你想了解更多的金融知識,可以關注廣東中公會計。
廣東個體工商戶如何開戶申報稅款
個體工商戶如何記帳和報稅?這個問題問所有個體工商戶相互信任啊。許多企業(yè)主納稅這一切都是蛋糕中的餡餅,甚至一些從業(yè)人員因為會計和應用的困難而不敢自己創(chuàng)業(yè)。好吧,今天我要帶你參觀一下這里。
首先處理帳戶和應用是兩件不同的事情,所以我們需要將它們分開
雖然我國對個體工商戶明確規(guī)定必須做賬,但朋友們發(fā)現(xiàn)稅收很少查帳?由于個體工商戶的賬務難以查清,即使查出難題也追逃不還的總稅額是多少。因此,執(zhí)法人員的眼光并不容易停留在個體工商戶身上。
那是否這樣的個體工商戶就不需要做賬戶了?錯了,賬簿還是要記的,只是像公司不需要記小復式賬簿。哪里有貸款,哪里就有貸款,貸款總是一樣的,這些太長了。我們可以做簡單的簿記,是的,了解當前的帳單。費用和收入。保持一個記錄。越詳細越好。如果有這么強的匹配文件,稅務管理員是覺得你太棒了~
但是這個地方一定要注意,你還是要記住簡單的賬號,最好能和你的應用配對。例如支票賬戶收款的個人,在申報單上是反映你的收入、成本成本。如果差異很大,那就不好了。
在個體戶稅收變動后,選擇申請方法有兩種,一種是支票帳,一種是定期定額。選擇不同的應用方法,聲明過程也不一樣。
個體工商戶賬戶審計收款
選擇并核實個體戶的征稅情況,讓您批準個體戶的所得稅(圖1),個體戶的企業(yè)所得稅(圖2),稅率(圖3)都必須填寫自己的申請表。個體工商戶申報期一般是一個季度,每年1、4、7、10這四個月做一個季度申請。每年的3月31日前,就您最后一次辦理年度個體戶所得稅,做年度申報(然后必須填寫,個人企業(yè)所得稅經(jīng)營所得稅納稅申報表B)。
所得稅——按照現(xiàn)行政策,一季度銷售總額不超過30萬元的,免征增值稅。如果總銷售額未達到閾值,可以填寫圖1的第11列。假設總銷售額超過三十萬,就必須填寫稅控面板第三欄所發(fā)設備的總票務銷售說明。接下來的15欄計算應納稅所得額,最后的22欄計算當期稅額。圖1
個體戶的企業(yè)所得稅——企業(yè)所得稅很簡單,如果你盈利了就需要交稅,如果你沒有盈利就不需要交稅。你可以在第三列中看到利潤=銷售總額-成本。銷售總額是你開的稅單金額,成本是申請期內(nèi)店鋪的運營成本,包括水、電、物業(yè)管理、租金、人力、采購等費用。當然,這樣的文件必須匹配,以創(chuàng)建您的稅務支票帳戶。如果每個人的成本都高于銷售總額,存在虧損或不盈利的情況,那么就不需要繳納企業(yè)所得稅。因此,如果審計levy小合伙人,不要每月申請0。本人費用要報,損失可以持續(xù)到下個月。圖2
附加稅稅率-附加稅稅率與增值稅一起申報,如果沒有所得稅,那么附加稅稅率為0。如引起所得稅,按表3申報申報。有些地區(qū)還有一個地方水利工程額外的,這可以咨詢當?shù)囟悇站帧?/p>
圖3
自雇人士定額
正規(guī)規(guī)范的個體工商戶比較好解決,假如出的稅單沒有完成定額稅收抵免,那么就不用申請了,系統(tǒng)軟件申請全自動。如果開稅單限額超過配額抵免限額,必須去稅收變更申請。定期填報獨立個體工商戶申報定額所得稅(有的地區(qū)沒有這一表,可以填報稽核收款表)。
這個地方的一些小合伙人的人可以問問,如果他開的店超過了信用額度的固定稅一定要交稅嗎?好問題! !給你一個蛋卷冰淇淋。事實上,很多地區(qū)都是以個人為納稅標準的企業(yè)所得稅。例如,青島市個人所得稅減免5萬元,即15萬元一個季度。納稅金額在15萬元以下的,不予納稅。當十五萬元<開征稅款小于等于三十萬元時,繳納個人所得稅。當應納稅款時30萬,所得稅,個人所得稅,必須繳納附加稅率。
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