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2022-04-18 15:15:56
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稅務(wù)籌劃,廣州會計(jì)報(bào)稅要學(xué)會改變,稅務(wù)籌劃又稱合理避稅。這是1935年在英國稅收專員訴浪費(fèi)大公案中決定的。參與此案的上議院議員湯姆林勛爵(Lord Tomlin)對稅收籌劃是這樣說的:“每個(gè)人都有權(quán)安排自己的事業(yè)。如果法律允許他少交些稅,你就不能強(qiáng)迫他多交些稅。這一觀點(diǎn)得到了法律界的認(rèn)同。經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,稅收籌劃已逐漸形成了規(guī)范的定義,即“在法律允許的范圍內(nèi),通過事先規(guī)劃和安排經(jīng)營、投資和財(cái)務(wù)管理活動,盡可能地獲得節(jié)稅的經(jīng)濟(jì)效益?!币韵潞盟春脠?bào)稅規(guī)劃簡介,廣州會計(jì)報(bào)稅一定要學(xué)一定要看。
1:差旅要交個(gè)人稅現(xiàn)在有些企業(yè)財(cái)務(wù)人員聽說單位安排差旅就怕。因?yàn)橛械亩悇?wù)機(jī)關(guān)解釋:旅游抵扣個(gè)人所得稅。旅游需要扣除個(gè)人所得稅嗎?稅前扣除規(guī)定包括兩種情況:一是現(xiàn)金差旅費(fèi)用,應(yīng)納入每月工資繳納的個(gè)人所得稅。一是對單位營銷人員,以旅游獎勵(lì)的形式,需繳納個(gè)人所得稅。其他表格不需要繳納個(gè)人所得稅。因此,稅收籌劃,也不必聞旅色變,安排好,即使游得開心。
納稅籌劃_廣州代理記賬稅2:不帶發(fā)票多繳稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)行“控稅”,企業(yè)的所有支出都必須取得合法憑證,否則無法在稅前列報(bào)。能夠取得合法憑證已成為企業(yè)節(jié)約稅收的重要手段。有些人不這么認(rèn)為。如果你不給對方開發(fā)票,對方會收取更低的費(fèi)用,但如果你給對方開發(fā)票,對方會收取更高的費(fèi)用,結(jié)果是一樣的。是一樣的事情,看看這個(gè)例子:買文具1000元,不開票900元,開票1000元,差100元。如果你多交100英鎊,你就少交330英鎊的所得稅。如果你少交100英鎊,你就要多交330英鎊的所得稅。100多塊錢拿到發(fā)票,其實(shí)還是可以帶到企業(yè)去的收益。企業(yè)人員要明白:不拿發(fā)票會交更多的稅。稅務(wù)籌劃_廣州會計(jì)報(bào)稅會學(xué)會看3:年終獎勵(lì)稅節(jié)?稅務(wù)籌劃中,年終獎金的計(jì)算方法并不復(fù)雜,只要按公式計(jì)算,每個(gè)人都可以輕松計(jì)算出自己應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。首先,獲得的年度獎金總額除以員工在同一個(gè)月的12個(gè)月,然后確定適用稅率和快速計(jì)算扣除根據(jù)其系數(shù),然后通過以下公式計(jì)算:應(yīng)納稅額=年度一次性獎金的員工就在同一個(gè)月,快速計(jì)算扣除。例子:在業(yè)務(wù)部門工作的張伯倫獎5000元,5000元除以12個(gè)月,結(jié)果為http://m.opentagclosetag.com/元,屬于下表1級“不到500元”,適用稅率為5張應(yīng)納稅額= 5000 * 5 = 250元。廣州稅收記賬,在外國公司工作王年終獎金為70000元,70000元除以12個(gè)月,結(jié)果為http://m.opentagclosetag.com/元,屬于表4水平超過5000元至20000元,20日的適用稅率。王的應(yīng)納稅金=70000元×20-375=13625元。在廣州也有例外,不適用上述計(jì)算公式。也就是說,員工每月的工資收入太低,低于稅法規(guī)定的2000元的費(fèi)用扣除金額。在這種情況下,計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=(員工當(dāng)月年度一次性獎金-員工當(dāng)月工資收入與扣除費(fèi)用的差額)×適用稅率-快速計(jì)算扣除費(fèi)用。例如:劉先生的年終獎金15000元,他的月薪1500元,扣除2000元的費(fèi)用與他的工資相差500元,那么他的應(yīng)納稅金=(15000-500)×10-25=1425元。年終花紅稅收籌劃技巧一編一整法“去年年終花紅通常是剛好在今年春節(jié)前發(fā)的,如果老板在12月前趕上發(fā)年終花紅,就會把不好的事情做好。當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門特別提醒,年終獎金作為年度一次性獎金,包括年終加薪和其他年度獎金,在一個(gè)納稅年度內(nèi),只允許使用分解12個(gè)月來確定稅率。換句話說,兩份年度獎金中只有一份能被12除以。假設(shè)A公司A級員工的年終獎金為2萬元,每月工資為5000元,部分工資個(gè)人所得稅為325元。年終獎金2萬元的部分個(gè)人所得稅應(yīng)繳納1975元。稅共計(jì)2300元。但是,單位單獨(dú)設(shè)立半年獎勵(lì)、季度獎勵(lì)、加班獎勵(lì)、先進(jìn)獎、考勤獎勵(lì)等的,稅法要求個(gè)人所得稅應(yīng)與月工資、薪金所得相結(jié)合。A級員工單位將2萬元年終獎分為1萬元“績效獎”和1萬元“先進(jìn)獎”,則先進(jìn)獎加工資達(dá)到http://m.opentagclosetag.com/萬元,稅率為20。只有1萬元的績效獎金可以除以12個(gè)月,A級員工每月納稅總額達(dá)到3200元。看,一套獎金是不一樣的,我們要多交900元的稅,比原來增加的稅多http://m.opentagclosetag.com/年終獎金的不同收入群體差別很大,而且稅額也相差很大。有時(shí)候把事情搞砸可以省錢,而且這并不會改變公司的年終獎金制度。方法一是將年終獎金分成13個(gè)月工資和年終獎金。第二種方法是將年終獎金分成12個(gè)月,每個(gè)月增加一定數(shù)額的收入。方法一:以每月70000元,獎金10000元為例,如果按照正常方式征稅,因?yàn)樗麄兊哪杲K70000/12=http://m.opentagclosetag.com/元,應(yīng)該適用20種稅率的方案,所以應(yīng)該納稅70000 × 20-375 = 13625元。如原獎金7萬元的定義為13份分配“http://m.opentagclosetag.com/萬元月薪”和“https://。http://m.opentagclosetag.com/萬元獎金”,年度獎金為58000/12=http://m.opentagclosetag.com/元,15項(xiàng)的稅率也適用本方案。因此,應(yīng)納稅額= 13個(gè)月工資稅1625元+年終獎勵(lì)稅(58000 ×15-125)= 10200元,而稅金缺口13625 - 10200元= 3425元,省下25元稅金。方法二:不發(fā)年終獎金,而是按月發(fā)放。例子:每月工資1800元,年終獎金25000元(公司設(shè)定,如果員工的工作表現(xiàn)不符合要求,工資獎金將在第四季度逐步扣除),如果按照傳統(tǒng)慣例,員工年終獎金應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅(25000 -200元)×15-125=3595元。如果其年度獎金池每月發(fā)行一次,則為25000/12+1800-2000=http://m.opentagclosetag.com/元,個(gè)稅(http://m.opentagclosetag.com/ * 10 - 25) * 12 = 1959年,節(jié)省3595-1959年=1636元個(gè)人所得稅。員工在收到工資單后,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)“不公平”的現(xiàn)象:小張的年終獎比小王多1元,卻多繳稅274元。這是如何?原來,年終獎九個(gè)稅段的起點(diǎn)是稅率變化的對應(yīng)點(diǎn),雖然會有稅前收入的增加,但稅后收入的情況并沒有上升而是下降。如年度獎金6001元,除以12 8美分超過500元,適用稅率的所得稅為http://m.opentagclosetag.com/元,稅后收入的http://m.opentagclosetag.com/年終獎金是6000元,除以12是500元,申請5稅率,個(gè)人所得稅只要300元,稅后收入為5700元,在http://m.opentagclosetag.com/,公司在計(jì)劃年終獎時(shí)應(yīng)該考慮到這一點(diǎn)。另一種方法是“奇數(shù)延期”。一旦年終獎金按類似的商和稅門檻計(jì)算,獎金可以延遲一個(gè)月發(fā)放。據(jù)悉,一些單位使用禮品卡,各種各樣的禮物和免費(fèi)旅游的方式而不是獎金獎勵(lì)員工行為,稅法也使指定的對于這種情況,即“發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)與當(dāng)前的工資和薪金,合并和包含在應(yīng)納稅所得額”,按照“工資、薪金所得”項(xiàng)目依法征收個(gè)人所得稅。有經(jīng)驗(yàn)的稅務(wù)官員說,這同樣適用于工資和薪金。因此,單位應(yīng)科學(xué)安排季度獎、先進(jìn)獎、加班獎等額外獎金的發(fā)放時(shí)間,不應(yīng)過分集中在年終和期初,而應(yīng)選擇在月工資收入較少的時(shí)候發(fā)放。這樣,個(gè)人所得稅的稅率可能會低一些,繳納的稅款也會少很多。
稅務(wù)籌劃4:在最后幾年內(nèi)計(jì)算出的壞賬企業(yè)業(yè)務(wù)無法收回的資金變成壞賬,壞賬是企業(yè)業(yè)務(wù)不可避免的損失。一筆無法收回的款項(xiàng)需要多長時(shí)間才能被視為壞賬?兩年?三年嗎?兩年是對的,三年也是對的。外資企業(yè)兩年內(nèi)不能收回的,為壞賬;子公司三年內(nèi)不能收回的,為壞賬。這就是國內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)的區(qū)別。另外,外資企業(yè)在稅前不能計(jì)提壞帳準(zhǔn)備,內(nèi)資企業(yè)在稅前可以按規(guī)定計(jì)提壞帳準(zhǔn)備,這也是一個(gè)區(qū)別。理解規(guī)則,這樣你才能充分利用它們。
稅收籌劃5:租賃單位租賃房屋需要根據(jù)租金繳納物業(yè)稅,物業(yè)稅稅率為12,國外企業(yè)適用的城市物業(yè)稅稅率為18。除了財(cái)產(chǎn)稅和租房稅外,租房所得稅也不輕。對于外資企業(yè),廣東規(guī)定:新購房地產(chǎn)銷售可免征房產(chǎn)稅三年的優(yōu)惠政策。一家公司買下了它買了一層寫字樓,一半自用,一半出租,去申請免稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)退回:房屋租賃部分不能免征財(cái)產(chǎn)稅。公司不得不咬緊牙關(guān),支付18的財(cái)產(chǎn)稅。太不公平了。廣東規(guī)定的免稅條件不分為自用或租賃。公司多付了稅卻不知道。以上關(guān)于稅務(wù)籌劃,廣州會計(jì)報(bào)稅一定要學(xué)習(xí)一定要看一下,如果你想了解更多關(guān)于廣州會計(jì)報(bào)稅一定要學(xué)習(xí)一定要看信息,可以關(guān)注斗優(yōu)米或者登錄廣州好順佳官網(wǎng)。好順佳致力于廣州會計(jì)稅務(wù)申報(bào),廣州注冊公司及工商變更。公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)稅團(tuán)隊(duì),為客戶提供公司股權(quán)變更、公司監(jiān)事變更、公司法人變更、公司業(yè)務(wù)范圍變更、公司進(jìn)出口權(quán)辦理、公司進(jìn)出口退稅等一系列優(yōu)質(zhì)服務(wù),深受客戶喜愛。歡迎咨詢:18823719231。
廣州會計(jì)簽稅單三年半
1、具備正規(guī)的財(cái)務(wù)代理會計(jì)資格,這是第一個(gè)條件,只有具備國家認(rèn)可的財(cái)務(wù)代理會計(jì)資格的財(cái)務(wù)公司才是正規(guī)的會計(jì)公司,畢竟財(cái)務(wù)關(guān)系關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)命脈。
2、要看會計(jì)職業(yè)資格證書,代理記賬需要有會計(jì)從業(yè)資格證書,就像醫(yī)生需要有行醫(yī)資格證書一樣,也是專業(yè)的體現(xiàn),不能馬虎。
3、需要的是老會計(jì),具有三年以上的經(jīng)驗(yàn),豐富的會計(jì)經(jīng)驗(yàn)可以使代理記賬做得更加細(xì)致,避免出錯(cuò)。
了解代理記賬機(jī)構(gòu)的員工人數(shù)、教育程度、代理記賬機(jī)構(gòu)級別、查看企業(yè)許可證、查詢企業(yè)信譽(yù)、代理記賬機(jī)構(gòu)能力的大小、觀察辦公環(huán)境、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
相應(yīng)地,代理記賬公司對企業(yè)也有一些要求,會審查企業(yè)的合法經(jīng)營資格如執(zhí)照、代碼、稅務(wù)證明等是否要做。要求企業(yè)配備自己的出納人員,檢查出納人員是否從事合法、正規(guī)的業(yè)務(wù),專業(yè)知識素質(zhì)好,了解國家法律法規(guī),清楚原始證明由出納人員填寫的原則。雙方達(dá)成了協(xié)議要簽訂委托合同,明確規(guī)定雙方的權(quán)利義務(wù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。
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