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廈門(mén)會(huì)計(jì)代理記賬流程,廈門(mén)會(huì)計(jì)代理記賬收費(fèi)

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    好順佳集團(tuán)

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    2024-09-03 10:37:29

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內(nèi)容摘要:廈門(mén)會(huì)計(jì)代理記賬流程一、選擇代理記賬公司1. 尋找信譽(yù)良好的代理記賬公司:您可以在互聯(lián)網(wǎng)上查找一些信譽(yù)良好、經(jīng)驗(yàn)豐富的代理記賬公司...

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廈門(mén)會(huì)計(jì)代理記賬流程

一、選擇代理記賬公司1. 尋找信譽(yù)良好的代理記賬公司:您可以在互聯(lián)網(wǎng)上查找一些信譽(yù)良好、經(jīng)驗(yàn)豐富的代理記賬公司,并進(jìn)行比較。也可以通過(guò)向其他企業(yè)主或者會(huì)計(jì)師咨詢等方式獲取信息。

  1. 確定記賬內(nèi)容:根據(jù)公司的具體情況,確定需要記賬的內(nèi)容和頻率,例如每月、季度或者年度記賬。

  2. 提供相關(guān)材料:提交公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行賬戶信息等相關(guān)材料,以便代理記賬公司開(kāi)始為公司進(jìn)行記賬服務(wù)。

  3. 簽訂協(xié)議:根據(jù)代理記賬公司提供的服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用及你公司的具體需求簽訂代理記賬協(xié)議。

  4. 保持溝通:作為企業(yè)主,您需要與代理記賬公司保持良好的溝通,及時(shí)了解公司財(cái)務(wù)狀況。

二、記賬憑單的輸入1. 記賬憑單的制作:記賬憑單是會(huì)計(jì)專員根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容加以歸類,并據(jù)以確定會(huì)計(jì)分錄后所填制的會(huì)計(jì)憑證。它是登記賬簿的直接依據(jù)。

  1. 會(huì)計(jì)核算:會(huì)計(jì)專員依照客戶提供的原始憑證和其他資料,按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,包括審核原始憑證、填制證賬憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。

三、納稅申報(bào)1. 納稅申報(bào):納稅人、扣繳義務(wù)人在發(fā)生法定納稅義務(wù)后,按照稅法或稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)行政法規(guī)所規(guī)定的內(nèi)容,在申報(bào)期限內(nèi),以書(shū)面形式向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)及應(yīng)繳稅款的法律行為。

  1. 填寫(xiě)繳款書(shū):稅收通用繳款書(shū)在納稅人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬繳納稅款時(shí),由納稅人申報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核開(kāi)具納稅人具以納稅的完稅證明。是企業(yè)填制的用來(lái)到銀行繳納稅款的票據(jù),只有通過(guò)銀行劃轉(zhuǎn)后才能做納稅的有效憑證,不能用來(lái)收取現(xiàn)金。通用繳款書(shū)沒(méi)有通過(guò)銀行劃轉(zhuǎn)前是沒(méi)有任何法律效力的。

  2. 繳納稅款:納稅人應(yīng)當(dāng)按照主管?chē)?guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的征收方式繳納稅款。征收方式可分為自核自繳;申報(bào)核實(shí)繳納;申報(bào)查定繳納;定額申報(bào)繳納等。

  3. 輸出完稅憑證:稅務(wù)機(jī)關(guān)征收稅款、扣繳義務(wù)人的代扣或代收稅款時(shí),向納稅人開(kāi)具的、證明納稅人履行納稅義務(wù)的書(shū)面憑證。

四、電子申報(bào)系統(tǒng)1. 發(fā)票認(rèn)證:報(bào)稅員在每月30號(hào)或者31號(hào)前,審核從應(yīng)付會(huì)計(jì)處取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(包括票面信息填寫(xiě)齊全、密碼區(qū)打印在限定區(qū)域內(nèi)、印章清晰完整、票面整潔無(wú)損),對(duì)不符合增值稅發(fā)票要求的,退回采購(gòu)員處,由采購(gòu)員重新向供應(yīng)商索取合格的增值稅發(fā)票。對(duì)合格的增值稅發(fā)票進(jìn)行電腦掃描、核對(duì),將掃描好的數(shù)據(jù)保存在 寸盤(pán)或U盤(pán),稅務(wù)機(jī)關(guān)將通過(guò)當(dāng)期認(rèn)證的信息反饋至提交的軟盤(pán)中,當(dāng)月認(rèn)證完畢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣。將載有反饋信息的軟盤(pán)讀入電子申報(bào)系統(tǒng),完成增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證作業(yè)。并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求將已通過(guò)認(rèn)證的發(fā)票按每本25份裝訂,以備查。如果作為固定資產(chǎn)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,則不允許進(jìn)行抵扣,要在讀入的信息后在系統(tǒng)中設(shè)置為“本期不抵扣”。

  1. 抄稅:報(bào)稅員每月1-15前,在防偽開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)上月開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抄稅處理,將上月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的信息讀入金稅卡中向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),抄稅完成后未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)前不允許再開(kāi)具發(fā)票。通過(guò)申報(bào)則完成上月的抄稅工作。完成抄稅后,從防偽稅控系統(tǒng)中把每月的銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入電子報(bào)稅系統(tǒng)中,形成銷項(xiàng)稅額。

  2. 手工發(fā)票的錄入:報(bào)稅員將每月開(kāi)立的收購(gòu)發(fā)票和取得的運(yùn)輸發(fā)票等其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在每月納稅申報(bào)完成前輸入到電子申報(bào)系統(tǒng)中,作為當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額,將當(dāng)月開(kāi)立的普通銷售發(fā)票錄入到電子報(bào)稅系統(tǒng)中其他應(yīng)稅勞務(wù),將本月的無(wú)票銷售情況,錄入電子申報(bào)系統(tǒng)中,作為無(wú)票銷售額。

  3. 生成電子申報(bào)數(shù)據(jù)及報(bào)表:完成進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額的基本采集工作后,按電子申報(bào)系統(tǒng)的要求填報(bào)增值稅申報(bào)表等一系列報(bào)表(報(bào)表載于系統(tǒng)中),生成電子數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)

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