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國(guó)稅零申報(bào)報(bào)稅流程;國(guó)稅零申報(bào)怎么報(bào)

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    2024-03-04 09:10:34

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內(nèi)容摘要:零申報(bào)網(wǎng)上報(bào)稅流程網(wǎng)上零申報(bào)納稅流程:1.納稅人向國(guó)稅局的征管部門(mén)提出網(wǎng)上申報(bào)繳稅去申請(qǐng),經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,臨時(shí)聯(lián)合網(wǎng)上申...

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零申報(bào)網(wǎng)上報(bào)稅流程

網(wǎng)上零申報(bào)納稅流程:

1.納稅人向國(guó)稅局的征管部門(mén)提出網(wǎng)上申報(bào)繳稅去申請(qǐng),經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,臨時(shí)聯(lián)合網(wǎng)上申報(bào)稅款。

2.納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)能提供在銀行已經(jīng)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)的繳稅賬戶,并只要賬戶中有足夠作用于繳稅的資金。

3.納稅人與銀行簽署協(xié)議委托劃款協(xié)議,個(gè)人委托銀行劃繳稅款。

4.納稅人借用計(jì)算機(jī)和申報(bào)納稅怎么制作納稅申報(bào)表,并實(shí)際網(wǎng)、因特網(wǎng)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)。

5.稅務(wù)機(jī)關(guān)將納稅人的應(yīng)劃繳稅款信息,按照網(wǎng)絡(luò)正在發(fā)送給關(guān)聯(lián)的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款,并不打印稅收轉(zhuǎn)賬有帶完稅證。

6.銀行將實(shí)際劃繳的稅款信息借用網(wǎng)絡(luò)傳送塌辯給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)凳笑。

7.稅務(wù)機(jī)關(guān)收得到納稅人的申報(bào)信息和稅款劃繳信息,再打印稅收分類(lèi)匯總繳款,直接辦理稅款的入庫(kù)手續(xù)。

8.納稅人在方便啊的時(shí)候到銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)去領(lǐng)取稅收網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬完稅證,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

依據(jù):《人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》

第五十四條

企業(yè)所得稅分月或則分季預(yù)繳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份也可以季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。

企業(yè)應(yīng)棗衫含當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一上報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,一次性結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。

企業(yè)在報(bào)送相關(guān)材料企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)明確的法律規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和別的或是資料。

如何報(bào)稅零申報(bào)步驟

我們明白了納稅對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是可以的,不過(guò)是對(duì)個(gè)體工商可以說(shuō)很可能不是需要繳納稅款,只不過(guò)申報(bào)是必須的,那就稅務(wù)零申報(bào)時(shí)具體詳細(xì)是怎樣的呢?這樣的話這對(duì)這個(gè)問(wèn)題,下面就由我為大家請(qǐng)解釋一下相關(guān)內(nèi)容,供大家參考學(xué)習(xí),我希望這對(duì)大家有幫助。

一、稅務(wù)局零申報(bào)流程

1、直接登錄電子稅務(wù)局,然后點(diǎn)擊報(bào)表后面的填寫(xiě)申報(bào)表。

2、直接進(jìn)入到增值稅申報(bào)表后,報(bào)表里的數(shù)據(jù)都填寫(xiě)好零,都有點(diǎn)地區(qū)的增值稅申報(bào)表也可以不不用什么填就空著。

3、增值稅零申報(bào)也就是沒(méi)有收入,所以才報(bào)表里的數(shù)據(jù)全是零,把報(bào)表拉到最下方,對(duì)納稅人參與數(shù)字簽名,也可以輸入納稅人密碼,假如是在線申報(bào),就不不需要輸入密碼。

4、輸入密碼之后,檢查日期和報(bào)表里的零數(shù)據(jù),核對(duì)資料無(wú)誤后結(jié)束后再點(diǎn)擊

。

5、再點(diǎn)擊并提交結(jié)束后,小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表0申報(bào)就申報(bào)后成功了了。

二、相關(guān)規(guī)定

依據(jù)我國(guó)《稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第三十三條的規(guī)定,納稅人、扣繳義務(wù)人的納稅申報(bào)的或代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表的主要內(nèi)容除開(kāi):稅種、稅目,應(yīng)納稅項(xiàng)目也可以應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅款項(xiàng)目,計(jì)稅依據(jù),應(yīng)納稅所得額及標(biāo)準(zhǔn),適用稅率或者單位稅額,應(yīng)退稅項(xiàng)目及稅額、應(yīng)減免稅項(xiàng)目及稅額,應(yīng)納稅額或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限、延期繳納稅款、欠稅、滯納金等。

按照上文的解釋,我們可以清楚到就是稅務(wù)申報(bào)需要不能違背稅收法則,聽(tīng)從規(guī)定來(lái)繳納稅款,這個(gè)可以在網(wǎng)上通過(guò)再申報(bào),

國(guó)稅的零報(bào)稅如何申報(bào)

1,如果沒(méi)有你是小規(guī)模納稅人,你不需要去稅務(wù)局,交0報(bào)的納稅申報(bào)表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報(bào)表就可以了,接著給專(zhuān)管員1份納稅申報(bào)表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,在這些個(gè)表上單位蓋章,就可以了。一般就不需要網(wǎng)上報(bào)稅,如果不是你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報(bào)了,最好不要稅務(wù)登記證。

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x0a2,如果沒(méi)有你是一般納稅人,不要完全沒(méi)有資料,可是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表必須填,納稅申報(bào)表也要填,只不過(guò)在銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,你本月的納稅額估計(jì)是0。假如你是小規(guī)模納稅人,納稅申報(bào)表徹底填0,接著網(wǎng)上申報(bào)表就行,也是可以申報(bào)后。

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x0a3,如果沒(méi)有你是第一個(gè)月正在正常申報(bào),申報(bào)表上本月應(yīng)納稅額和累計(jì)稅額都填為0,如不是,則申報(bào)表本月應(yīng)納所得稅額為0,累計(jì)時(shí)間欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計(jì)時(shí)間數(shù)。沒(méi)有開(kāi)通網(wǎng)上申報(bào)或正常申報(bào)就帶了公章或財(cái)務(wù)章派人到國(guó)稅大廳正常申報(bào)吧,如何填寫(xiě)好申報(bào)表,還也可以順便求教國(guó)稅人。

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x0a4,簡(jiǎn)單的方法登陸國(guó)稅網(wǎng)再點(diǎn)“辦稅服務(wù)廳”中的“申報(bào)繳稅”,再“直接進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入輸入你們公司國(guó)稅副本上的納稅人識(shí)別號(hào),和密碼(密碼是自己設(shè)的,假如不是你剛剛接手,那你的前任會(huì)把密碼什么的都處理完畢給你),然后把你們公司就剛剛進(jìn)入到了國(guó)稅網(wǎng)了,

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x0a后再,現(xiàn)在你就進(jìn)入到到了國(guó)稅內(nèi)用網(wǎng)了,你再點(diǎn)“申報(bào)繳稅”—“再次進(jìn)入辦稅區(qū)”都會(huì)會(huì)出現(xiàn)你要報(bào)的稅種,假如是月度是會(huì)會(huì)出現(xiàn)“增值稅”,季度的話還會(huì)有“企業(yè)所得稅”(如果不是你們公司是在地稅交所得稅,則應(yīng)該不會(huì)會(huì)出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)挺好辦,再點(diǎn)“增值稅”后面的“我要申報(bào)時(shí)”接著進(jìn)去填表就行了,要是你們是小規(guī)模的沖突則這樣的表都你不填,真接“需要保存”,然后點(diǎn)宣布申報(bào)時(shí)就行了,如果沒(méi)有你們是一般納稅人,則你要把你們開(kāi)了多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,收了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都填上,但你的是0申報(bào),那要必須保證銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0就行了,后再再點(diǎn)保存,再正式正常申報(bào)就行了。

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x0a如果沒(méi)有是企業(yè)所得稅,那我就得拿著你們公司的利潤(rùn)表照做利潤(rùn)表上的數(shù)字填過(guò)去(操作方法和上面一樣是點(diǎn)“我要申報(bào)時(shí)”,不過(guò)這個(gè)是點(diǎn)企業(yè)所得稅后面的。)然后點(diǎn)保存到,再點(diǎn)臨時(shí)正常申報(bào),到最后點(diǎn)“扣款”如果是虧或0申報(bào)這個(gè)可以不用點(diǎn)“扣款”畢竟根本不就不交稅點(diǎn)了劃賬也扣不了款,一般的0申報(bào)可以做到“臨時(shí)申報(bào)時(shí)”這一步就行了。別外,如果沒(méi)有你們是企業(yè)所得稅審核確定了(如按收入審核確定),則你只需在表中填上你的營(yíng)業(yè)收入就行了,都不需要填利潤(rùn)表上的期間費(fèi)用。然后后面的步驟一樣的。

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