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2023-12-05 14:46:13
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一、小規(guī)模增值稅零申報
1、登陸賬號電子稅務局,在界面不能找到,直接點擊報表后面的。
2、再次進入到增值稅申報表后,報表里的數(shù)據(jù)都填寫零,有點地區(qū)的增值稅申報表也這個可以不用填就空著。
3、增值稅零申報也就是是沒有收入,因為報表里的數(shù)據(jù)全是零,把報表拉到最下方,對納稅人進行數(shù)字簽名,的或輸入輸入納稅人密碼,要是是在線申報,就不是需要輸入密碼。
4、輸入密碼然后,檢查日期和報表里的零數(shù)據(jù),查對無誤之后直接點擊。
5、點擊重新提交結(jié)束后,小規(guī)模增值稅納稅申報表0申報就正常申報完成了。
二、企業(yè)所得稅零申報
1、小規(guī)模納稅人和一般納稅人的企業(yè)所得稅申報都是一樣,也登錄直接進入電子稅務局,再點企業(yè)所得稅申報表。再次進入申報表之前,收入填零,如果有發(fā)生費用,填好或則的成本費用,再填寫好利潤總額(如果不是成本費用也也沒,就都填0),后來直接點擊并提交申報表,這樣的話就正常申報順利了。
三、一般納稅人增值稅零申報
1、直接登錄,再點主界面的增值稅,用不著填寫數(shù)據(jù),再生成數(shù)據(jù),直接點擊--再直接點擊。
2、到最后再點,一般納稅人增值稅零申報時就申報時完成了。
結(jié)果讓我們而言一個
零申報的案例:
張三的公司都屬于小微企業(yè),條件國家法律規(guī)定小微企業(yè)普惠性稅收減免政策:對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。當月張三的公司實際中銷售收入在5萬元,他如果說自己符合免征增值稅的,因此若是免征增值稅,他就進行了零申報。
反正增值稅小規(guī)模納稅人不容易陷入“月銷售額未達10萬元只需零申報”的誤區(qū)。但是,遵循相關(guān)規(guī)定,在愜意的享受國家稅收優(yōu)惠的同時,估計向稅務機關(guān)如實申報。正確的是算出出不含稅收入,再用不含稅收入計算應公司繳納增值稅,填申報表你所選欄次享受免稅政策。
企業(yè)零申報注意事項
小編溫馨提醒,不真實的零申報是偷稅漏稅行為,一旦被查到企業(yè)會受到處罰的,直接影響大信用等級,相當嚴重的還得承擔全部相對應的責任。并且零申報一般只會直接出現(xiàn)在剛剛開張的企業(yè)和打算注消的企業(yè),因此對此零申報的企業(yè),每個月稅務機關(guān)是會做統(tǒng)計計算的,零申報超過6個月就被更視長期性零申報,會被列入稅務極其。不過如果不是企業(yè)遠遠超過6個月一直是沒有業(yè)務,確實是會被工商部門行政處罰的。
1、到稅務局申請,完成任務密碼。
2、上稅務局的網(wǎng)站,輸入輸入你的納稅識別碼、密碼進入認證發(fā)票。
3、再進入到納稅申報再申報,將你在“電子抄稅”里面導出的報表,導入到網(wǎng)上的所得稅申報就可以了。
4、報稅后可以去“所得稅申報”打印出來所必須上報的報表。首先在電子正常申報里成功報表,后再生成氣體申報文件,再登陸國稅網(wǎng)站,再輸入納稅編號,密碼,驗證碼,然后點擊正常申報征稅,再到一般納稅人申報,上傳的圖片申報文件,顯示結(jié)束能操作,正常申報成功界面。
依據(jù)
:
《人民共和國稅收征收管理法》
第一條目的是加強稅收征收管理,規(guī)范稅收征收和繳行為,可靠國家稅收收入,完全保護納稅人的合法權(quán)益,可促進經(jīng)濟和社會發(fā)展,制定并執(zhí)行本法。
第二條凡依照法律規(guī)定由稅務機關(guān)征收的某些稅收的征收管理,均可以參照本法。
第三條稅收的征收房產(chǎn)稅、停征包括減稅、免稅、退稅、補交稅款,依照常理的規(guī)定想執(zhí)行;授權(quán)國務院明文規(guī)定的,據(jù)國務院制定出的行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
任何一點機關(guān)、單位和個人豈能觸犯、行政法規(guī)的規(guī)定,擅自應有稅收征收房地產(chǎn)稅、停征包括減稅、免稅政策、退稅、補稅和其他同稅收、行政法規(guī)相排斥感的決定。
第四條、行政法規(guī)規(guī)定負有納稅義務的單位和個人為納稅人。
、行政法規(guī)規(guī)定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務的單位和個人為扣繳義務人。納稅人、扣繳義務人必須依據(jù)法律規(guī)定、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。
1、準備材料:是需要馬上準備好企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、納稅申報表等相關(guān)材料;
2、前往稅務局:附帶好準備好好的材料,返回當?shù)囟悇站稚暾堔k理企業(yè)納稅申報零申報手續(xù);
3、填寫申報表:在稅務局的工作人員指導下,填寫好好企業(yè)抄稅零申報表格;
4、提交材料:將填好的申報表格和相關(guān)材料一并并提交給稅務局工作人員;
5、繳納稅款(如有需要):如果企業(yè)在零申報中未知應繳稅款,要在現(xiàn)場交納清稅款;
6、如何領(lǐng)取證明文件:在審核通過后,稅務局會給與企業(yè)一份認證發(fā)票零申報證明文件。
企業(yè)所得稅的立案標準:
1、納稅人身份:企業(yè)所得稅的受理立案不需要再確認納稅人的身份,除開企業(yè)的名稱、納稅人識別號等信息;
2、稅收管理部門:企業(yè)所得稅的撤案不需要確認企業(yè)管轄區(qū)域的稅收管理部門,以便于進行稅務管理和監(jiān)督;
3、稅務登記信息:企業(yè)所得稅的不立案是需要去確認企業(yè)的稅務登記信息,除了稅務登記證號、稅務登記類型、稅務登記機關(guān)等信息;
4、稅收核算基礎(chǔ):企業(yè)所得稅的立案需要最后確認企業(yè)的稅收核算基礎(chǔ),除開所屬行業(yè)、納稅、計稅方法等信息;
5、納稅期限:企業(yè)所得稅的受理立案需要再確認企業(yè)的納稅期限,以便企業(yè)及時正常申報和繳納稅款;
6、稅務審查標準:企業(yè)所得稅的刑事案件不需要確認稅務機關(guān)進行稅務審查的標準和程序,以便于企業(yè)通過申報和繳納稅款。
綜上所述,企業(yè)在通過留抵退稅時,應在尊守去相關(guān)稅收法規(guī)和政策規(guī)定,提供假的、詳細的報稅材料,盡量減少未知逃稅等違法行為。
【依據(jù)】:
《人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十六條
企業(yè)的c選項收入為免稅政策收入:
(一)國債利息收入;
(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股利、紅利等權(quán)益性投資收益;
(三)在中國境內(nèi)設立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機構(gòu)、場所有實際中聯(lián)系的股息、紅利等權(quán)益性投資收益;
(四)符合條件的非營利組織的收入。
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