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湖州香港公司做賬報(bào)稅

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    好順佳集團(tuán)

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    2022-08-23 13:53:44

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內(nèi)容摘要:⊙小規(guī)模納稅人與一般納稅人的主要區(qū)別在于:1、主要從事生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)(特別是加工、修理修配勞務(wù)),銷(xiāo)售錫...

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⊙小規(guī)模納稅人與一般納稅人的主要區(qū)別在于: 1、主要從事生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)(特別是加工、修理修配勞務(wù)),銷(xiāo)售錫合金100萬(wàn)元以上的,可以認(rèn)定為一般納稅人,100萬(wàn)元以下的為小規(guī)模納稅人;

2、以批發(fā)和零售商品為主的,錫銷(xiāo)量在180萬(wàn)以上的可以認(rèn)定為一般納稅人,180萬(wàn)以下的可以認(rèn)定為小規(guī)模納稅人。

引用:

湖州一般納稅人報(bào)稅流程:

湖州小規(guī)模納稅人如何報(bào)稅:

領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日,即表示湖州公司成立。申請(qǐng)為一般納稅人的,首先要確認(rèn)一般納稅人資格。一般納稅人資格之日前,公司為小規(guī)模納稅人,即自成立之日起至一般納稅人資格生效之日為小規(guī)模納稅人。作為小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),自湖州公司成立之日起15個(gè)工作日起,公司必須每月向湖州稅務(wù)局報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。必須有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師根據(jù)原始票據(jù)憑證對(duì)企業(yè)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

⊙ 湖州公司有兩種記賬方式:代理記賬和自記公司記賬。一是聘請(qǐng)專(zhuān)職會(huì)計(jì)師,由會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)記賬;另一種是找一家記賬公司或個(gè)人,把記賬外包給他們。

⊙記賬流程: 1.整理原始憑證

2.根據(jù)原始憑證準(zhǔn)備會(huì)計(jì)憑證(現(xiàn)在企業(yè)只做會(huì)計(jì)憑證,記賬的科目是最基本的)

3、根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)備T型賬

4、根據(jù)T型賬準(zhǔn)備賬目匯總表

(以上是人工記賬,如果是直接用電腦軟件做的,只需要操作前兩步,后面的系統(tǒng)就可以生成了,包括報(bào)表部分。)

⊙ 湖州公司報(bào)稅時(shí)間:1、增值稅一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)申報(bào)增值稅按:發(fā)票金額/(1+6)×6;商業(yè)企業(yè)按發(fā)票金額/(1+4)×4申報(bào)增值稅。

2、企業(yè)所得稅。每季度進(jìn)行一次報(bào)告,并在年底進(jìn)行結(jié)算。所得稅征收方式可分為審計(jì)征收和核查征收。如果實(shí)施審計(jì)征收,需要提交的報(bào)告較多,需要出具注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的審計(jì)報(bào)告;實(shí)行審計(jì)征收的,只需提交《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》。

⊙湖州公司有兩種方式報(bào)稅:紙質(zhì)申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào)

一、紙質(zhì)申報(bào):

此申報(bào)方式僅適用于咨詢(xún)期間的企業(yè)。填完五張表后(一張表2) 帶上復(fù)印完稅款的IC卡,先交給主管或值班人員核對(duì)比對(duì)認(rèn)證結(jié)果,然后在報(bào)關(guān)口報(bào)稅,收集窗口;

五種形式分別是:主表、進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表、銷(xiāo)售明細(xì)表、專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)扣除明細(xì)表、專(zhuān)用發(fā)票存根明細(xì)表。

2、網(wǎng)上申報(bào):

該申報(bào)方式針對(duì)補(bǔ)習(xí)期以外的一般納稅人,進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)按照提示進(jìn)行申報(bào),打印申報(bào)結(jié)果后,帶至湖州稅務(wù)局清除IC卡。

一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)流程指南:

⊙注意事項(xiàng):

即使公司沒(méi)有業(yè)務(wù),沒(méi)有經(jīng)營(yíng)活動(dòng),也必須進(jìn)行正常的納稅申報(bào)。如果沒(méi)有收入,可以零申報(bào)。

零申報(bào)流程指南:

湖州報(bào)稅:水屋/

湖州稅務(wù)籌劃:水屋/

審計(jì)是會(huì)計(jì)和稅務(wù)申報(bào)服務(wù)的特殊領(lǐng)域,并非所有公司都必須提交審計(jì)報(bào)告。根據(jù)法律規(guī)定,需要審計(jì)的公司通常包括以下幾類(lèi):一人有限責(zé)任公司、上市股份有限公司、從事金融、證券、期貨的公司;外商投資公司和從事保險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)投資、驗(yàn)資、評(píng)估、擔(dān)保、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、移民的公司從事經(jīng)紀(jì)、勞務(wù)派遣、企業(yè)登記代理的公司;注冊(cè)資本分期繳納但未足額繳納的公司;三年內(nèi)虛報(bào)注冊(cè)資本、虛報(bào)出資、偷逃出資的公司。香港公司的低稅率吸引了來(lái)自世界各地的資金在香港落戶(hù)。每年,政府都會(huì)出臺(tái)一些稅收優(yōu)惠政策,幫助中小企業(yè)發(fā)展。但是,公司成立后,必須按照香港公司法和稅務(wù)法規(guī)的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)和稅務(wù)申報(bào)。無(wú)論有沒(méi)有利潤(rùn),公司的財(cái)務(wù)狀況都必須向董事、股東和稅務(wù)局報(bào)告。

香港公司只需每年報(bào)稅一次。會(huì)計(jì)年度一般為12個(gè)月,第一年可順延至第18個(gè)月。如何正確選擇公司的年終日對(duì)年審影響很大。請(qǐng)務(wù)必注意以下細(xì)節(jié):

在遵守公司法的前提下,新成立的香港公司的首年賬期不得超過(guò)18個(gè)月,以后每年不得超過(guò)12個(gè)月。如果超過(guò) 18 個(gè)月(第一年)或 12 個(gè)月(其他年份),會(huì)計(jì)師不能出具“無(wú)保留意見(jiàn)”的審計(jì)報(bào)告。

每年4月1日,香港稅務(wù)局都會(huì)發(fā)出大量的稅表。收到報(bào)稅表時(shí),要注意報(bào)稅時(shí)間。如果想有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備會(huì)計(jì)事項(xiàng),建議選擇3月份的年終日。 31日和12月31日,因?yàn)檫@兩次都可以申請(qǐng)延期。

3 月 31 日可延長(zhǎng)至當(dāng)年 11 月 15 日,12 月 31 日可延長(zhǎng)至次年 8 月 15 日,其他時(shí)間。納稅申報(bào)表必須在收到稅表后的一個(gè)月內(nèi)提交。選擇年終日后,需要按照會(huì)計(jì)期間準(zhǔn)備會(huì)計(jì)資料。這些材料包括但不限于:

銀行月結(jié)單、購(gòu)銷(xiāo)單、合同、發(fā)票運(yùn)輸單、報(bào)關(guān)單等以及公司與業(yè)務(wù)和董事、股東有關(guān)的費(fèi)用、客戶(hù)往來(lái)款項(xiàng)的收支、銀行存單、審計(jì)費(fèi)等相關(guān)發(fā)票)公司信息(注冊(cè)證、商業(yè)登記證、公司注冊(cè)表格、公司章程、周年紀(jì)念日申報(bào)表和其他變更文件等)不在會(huì)計(jì)的第一年,必須提供上一年度的審計(jì)報(bào)告和納稅申報(bào)表

收集完所有信息后,將進(jìn)入會(huì)計(jì)和審計(jì)程序:

首先,會(huì)計(jì)賬目將被結(jié)算。如有信息不足,會(huì)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)補(bǔ)上。如果沒(méi)有問(wèn)題,將向客戶(hù)出具初步財(cái)務(wù)報(bào)表以供確認(rèn)。然后進(jìn)入審計(jì)流程,香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師將對(duì)企業(yè)提供的信息進(jìn)行一一審核、核對(duì)、計(jì)算和分析。最后出具審計(jì)報(bào)告,陳述和披露企業(yè)的基本信息和財(cái)務(wù)信息,并發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。在會(huì)計(jì)和報(bào)稅期間,專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師會(huì)在了解公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況后,給客戶(hù)一些改進(jìn)建議,幫助客戶(hù)更好地經(jīng)營(yíng)。

企業(yè)完成納稅申報(bào)后,應(yīng)統(tǒng)一保存所有會(huì)計(jì)資料。稅務(wù)局對(duì)公司會(huì)計(jì)記錄的追溯期為7年,并有權(quán)在7年內(nèi)查閱相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。足夠的記錄是非法的,最高可被罰款 100,000 港元。

附上最新資料:

? 2020 年 2 月 26 日,香港財(cái)政預(yù)算案將 2019/20 課稅年度的利得稅、薪俸稅和個(gè)人入息課稅減免 100 個(gè),最高減免 20,000 港元。

? 2019/20 課稅年度利得稅繼續(xù)實(shí)行兩級(jí)制。第一梯隊(duì)是企業(yè)首200萬(wàn)元利潤(rùn),利得稅稅率僅為10。而200萬(wàn)港元以上的利潤(rùn),按照二級(jí)利得稅稅率計(jì)算,即維持在同一水平。

如果您想了解更多有關(guān)香港企業(yè)利得稅和薪俸稅的信息,您可以閱讀以下文章了解更多詳情。

林女士:香港公司要交什么稅?稅率是多少?貴公司報(bào)稅后,如需申請(qǐng)離岸免稅,可參考具體申請(qǐng)流程。

林女士:香港公司如何申請(qǐng)離岸豁免?

提示 不同類(lèi)型的公司記賬報(bào)稅,詳情會(huì)有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題,建議您向好順佳會(huì)計(jì)師說(shuō)明詳細(xì)情況,1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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