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長春市高新區(qū)記賬報(bào)稅

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增值稅一般納稅人的申報(bào)流程 [2] 增值稅一般納稅申報(bào)方式依據(jù)《中華人民共和國稅收征管法》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國稅收征管法》的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。中華人民共和國增值稅法》和《中華人民共和國開具發(fā)票管理辦法》。一、增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)) 須按照此方法提交納稅申報(bào)表。 2.納稅人必須實(shí)行電子報(bào)稅信息采集。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票和發(fā)票的納稅人,只有在納稅申報(bào)成功后才能進(jìn)行納稅申報(bào)。三、納稅申報(bào)材料 (一)所需材料 1、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報(bào)補(bǔ)充材料(表一)、(表二)、(表三)、(表四) )”; 2. 使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人必須提交記錄當(dāng)前稅務(wù)信息的IC卡(詳細(xì)數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人還必須提交備份數(shù)據(jù)軟盤。), " 《增值稅專用發(fā)票及發(fā)票存根專用報(bào)表》、《增值稅專用發(fā)票及扣除明細(xì)表》; 3、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;《明細(xì)表》(由從事過增值稅專用發(fā)票的納稅人填寫)成品油零售業(yè)務(wù)); (五)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他必要材料。納稅申報(bào)實(shí)行電子信息采集的納稅人,應(yīng)提交紙質(zhì)《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》(主體及附表)。 (二)備查資料 1、增值稅專用發(fā)票、已開具發(fā)票、普通發(fā)票、發(fā)票存根; 2、增值稅專用發(fā)票和符合扣除條件的當(dāng)期申報(bào)扣除的發(fā)票; 3、進(jìn)口貨物完稅證明、運(yùn)輸發(fā)票、購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票復(fù)印件、購進(jìn)廢舊物資普通發(fā)票; 4、購貨憑證存根頁或檢驗(yàn)報(bào)告頁; 5. 代扣代繳、繳稅、繳款憑證存根;六、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他參考資料。本期是否需要報(bào)送參考資料,由省級國家稅務(wù)局確定。

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四。增值稅納稅申報(bào)資料管理 期內(nèi),所有必須報(bào)送的電子數(shù)據(jù)均應(yīng)及時報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)稅法規(guī)定的期限內(nèi)(具體時間由省級國家稅務(wù)局確定),并提交第三條第一款要求的紙質(zhì)材料(具體份數(shù)由省級國家稅務(wù)局確定)并將本辦法第一款交主管稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)簽字后,一份退還納稅人,其余留存。 (二)增值稅申報(bào)參考資料 納稅人應(yīng)在月底后認(rèn)真整理、裝訂成冊。 1、整冊開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的手工版存根頁按原順序裝訂;開具的增值稅專用發(fā)票電腦版,包括防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票存根聯(lián),按原順序裝訂。每25份按開票序號裝訂,不足25份的按實(shí)際發(fā)行份數(shù)裝訂。 2、作為減稅憑證的文件,2019年熱銷長春高新區(qū)公司納稅申報(bào),納稅申報(bào)地點(diǎn)相關(guān),按取得時間先后順序,每25份裝訂一冊。 25份以下按實(shí)際份數(shù)裝訂。 3、裝訂時,如需長春高新區(qū)公司報(bào)稅,報(bào)稅負(fù)責(zé)人必須統(tǒng)一使用《征稅/減稅文件匯總簿封面》(以下簡稱《封面》)由稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,并按規(guī)定執(zhí)行。填寫封面內(nèi)容,由稅務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員審核并簽字。 “封面”開通后,納稅人不能再填寫原增值稅專用發(fā)票的封面。 4、納稅人當(dāng)月未使用的增值稅專用發(fā)票,暫不安裝“封面”。納稅人在兩個月內(nèi)未用完的,應(yīng)在增值稅發(fā)票剩余部分被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)作廢的當(dāng)月安裝“封面”。蓋”。納稅人開具的普通發(fā)票和購貨憑證,應(yīng)在整份用完當(dāng)月加蓋“蓋”。 5、“蓋”內(nèi)容包括納稅人名稱、編號本卷單據(jù)數(shù)量、金額、稅額、當(dāng)月單據(jù)總數(shù)、本卷單據(jù)編號、納稅時間等。具體格式由各省制定。 5、《增值稅納稅申報(bào)表(增值稅一般納稅人適用)》(主表及附表)由納稅人向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)購買。 6、申報(bào)期限按月報(bào)稅,報(bào)稅期為次月1日至次月15日,最后一天為法定節(jié)假日。如遇節(jié)假日順延1天;每月1日至15日連續(xù)3個以上法定節(jié)假日,按放假天數(shù)順延。七、申報(bào)方式[1] 納稅人申報(bào)的主要方式是網(wǎng)上申報(bào)。為了更好地服務(wù)廣大納稅人,您還可以在手機(jī)上報(bào)稅。只要有手機(jī)ca數(shù)字證書就可以了。網(wǎng)上申報(bào)的主要流程: 例如:如果您需要申報(bào)國稅,那么您只需要通過聯(lián)通ca證書,在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)或網(wǎng)上辦稅服務(wù)大廳操作即可。八、處罰 (一)納稅人未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)納稅、提交稅務(wù)資料的,依照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條的有關(guān)規(guī)定處罰。 (二)納稅人接到稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)后拒不申報(bào)或者虛假申報(bào),未繳納或者少繳應(yīng)納稅款的,按偷稅漏稅處理,按照規(guī)定處理。 《中華人民共和國稅收征收管理法》第 63 條。處罰的有關(guān)規(guī)定。 (三)納稅人未申報(bào)納稅,未繳納或者少繳應(yīng)納稅款的,依照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條的有關(guān)規(guī)定處罰。

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