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合肥商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)做賬

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    2022-07-19 16:14:49

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內(nèi)容摘要:一般業(yè)務(wù)核算流程為:獲取原始憑證-制作會(huì)計(jì)憑證-月末匯總賬目-登記總賬-然后根據(jù)制作的會(huì)計(jì)憑證登記明細(xì)賬和存...

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一般業(yè)務(wù)核算流程為:獲取原始憑證-制作會(huì)計(jì)憑證-月末匯總賬目-登記總賬-然后根據(jù)制作的會(huì)計(jì)憑證登記明細(xì)賬和存貨賬戶-核對(duì)總賬和明細(xì)賬 - 制作會(huì)計(jì)報(bào)表 - 如果單位是普通納稅人,做網(wǎng)上國(guó)稅和地稅申報(bào)(這個(gè)地方不同,有的地方還是手動(dòng)申報(bào)) - 申報(bào)后,底報(bào)應(yīng)被歸檔。

1.審核原始文件

(一)外國(guó)原件。業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人從外部單位取得的憑證,如供應(yīng)商發(fā)票、銀行收款通知書等。

(2) 自制原始憑證。由單位制定并由有關(guān)部門或人員填寫的憑證,如材料收據(jù)、材料請(qǐng)購(gòu)單、工資結(jié)算單、付款收據(jù)、銷售發(fā)票、成本核算表等。

2.填寫記賬憑證

月末可領(lǐng)取同類型原始憑證并填寫記賬憑證,可隨時(shí)隨時(shí)填寫。但不要顛倒時(shí)間順序。根據(jù)借方必須貸方,借方必須相等的記賬規(guī)則準(zhǔn)備會(huì)計(jì)分錄。

3. 回顧

看看有沒有。

4. 簿記

根據(jù)記賬憑證,小公司必備的賬本:現(xiàn)金日記賬;銀行日記帳;總賬;三欄詳細(xì)分類賬。

5. 編制會(huì)計(jì)報(bào)表

(1)根據(jù)總賬科目余額填寫該欄??梢灾苯痈鶕?jù)相關(guān)總賬的期末余額填寫(如應(yīng)收票據(jù)),有的需要根據(jù)幾個(gè)總賬的期末余額計(jì)算填寫,如“貨幣資金”、需要按照“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”填寫“其他貨幣資金”三個(gè)科目的期末余額合計(jì)。

(2)根據(jù)分賬賬戶余額填寫該欄。例如,“應(yīng)付賬款”應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”相關(guān)明細(xì)賬期末貸方余額計(jì)算填寫。

(3)根據(jù)總賬和明細(xì)賬余額的分析計(jì)算填入該欄。如“長(zhǎng)期借款”,“長(zhǎng)期借款”明細(xì)賬戶中一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款需要從“長(zhǎng)期借款”總賬賬戶余額中扣除填寫了一些分析計(jì)算。

(4)檢查登記記錄。財(cái)務(wù)報(bào)表附注中的某些信息需要根據(jù)登記冊(cè)中的記錄進(jìn)行準(zhǔn)備以供檢查。

6.納稅申報(bào)

一、增值稅:

銷售或購(gòu)買貨物,提供加工或修理服務(wù),應(yīng)繳納增值稅。小規(guī)模納稅人的增值稅稅率為3。

2、營(yíng)業(yè)稅:

營(yíng)業(yè)稅的納稅人是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人。不同的行業(yè)有不同的營(yíng)業(yè)稅率。

3、土地稅:

還有一種土地稅,即在營(yíng)業(yè)稅的基礎(chǔ)上,分別征收城建稅(有5個(gè)和1個(gè),視城市大小而定)和教育費(fèi)附加3個(gè)和7個(gè)。額外的 1 個(gè)(或 2 個(gè),也因城市而異)用于當(dāng)?shù)亟逃?/p>

4、所得稅:

無論是工業(yè)、商業(yè)還是服務(wù)業(yè),企業(yè)所得稅都必須以利潤(rùn)為基礎(chǔ)繳納。具體征收方式:根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表的要求,逐項(xiàng)填寫收入、成本、費(fèi)用、費(fèi)用,計(jì)算利潤(rùn)按稅法有關(guān)規(guī)定調(diào)整計(jì)算應(yīng)納稅所得額.

合肥市商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)

合理避稅是指納稅人在稅法允許的范圍內(nèi),以非非法方式精心安排經(jīng)營(yíng)和金融活動(dòng),盡可能符合稅法的規(guī)定。條件,以減輕稅收負(fù)擔(dān)。在合理避稅的范圍內(nèi),應(yīng)堅(jiān)持以下原則:

1.可行性原則。

也就是說,規(guī)劃工作要根據(jù)納稅人的客觀情況量身定做。企業(yè)無論大小,都在一定的條件下謀求生存和發(fā)展。它與大的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境,以及企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、人力、財(cái)力和物質(zhì)條件密不可分。在合理避稅的實(shí)際工作中,兩者必須有機(jī)結(jié)合。比如,當(dāng)綠色產(chǎn)業(yè)成為全球朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)時(shí),如果有人還在經(jīng)營(yíng)五個(gè)嚴(yán)重污染自然環(huán)境的小產(chǎn)業(yè),談合理避稅就毫無意義。

2.有效性原則。

也就是說,納稅人交易行為的合理避稅必須達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)目的,同時(shí)優(yōu)化稅收,節(jié)約稅收。這就要求決策者要有合理的避稅意識(shí),對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)安排保持敏銳的判斷力。此外,有效原則還要求合理避稅必須與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)相匹配,而不是為了規(guī)劃。部門批準(zhǔn)。

3.合法或不違反原則

進(jìn)行合理避稅,應(yīng)以現(xiàn)行稅法的相關(guān)法律和實(shí)踐為法律依據(jù)。避稅并選擇的稅收計(jì)劃。合理避稅最基本的原則或特征是遵守或不違反稅法,這是區(qū)別逃稅、偷稅漏稅、拖欠稅款、抗稅和偷稅漏稅的關(guān)鍵。

四、合肥注冊(cè)公司的保護(hù)原則

因?yàn)槲覈?guó)大部分稅種的稅率和征收率都不是單一的稅率,所以有些稅種有不同的扣除率和出口退稅率。納稅人應(yīng)避免多繳稅款。兼營(yíng)不同稅率的貨物和勞務(wù)、出口貨物、同時(shí)經(jīng)營(yíng)應(yīng)稅和免稅貨物時(shí),應(yīng)按不同稅率(退稅率)分別設(shè)立賬戶和核算。不同于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)原則);混銷時(shí),要掌握計(jì)稅原則。

五、公司注冊(cè)的及時(shí)性原則

時(shí)效性原則體現(xiàn)在充分利用資金的時(shí)間價(jià)值上,如銷售(營(yíng)業(yè))收入的確認(rèn)、可抵扣項(xiàng)目的確認(rèn)、埋藏增值稅的確認(rèn)與抵扣等。扣除時(shí)間、銷項(xiàng)稅確認(rèn)、出口退稅申報(bào)時(shí)間、減免稅期限等,都存在時(shí)效性問題。而且,如果程序稅法和實(shí)體稅法發(fā)生變化,那么遵循“更新程序,改變主體”的原則也是時(shí)效性的問題。

六、注冊(cè)公司整體整合原則

納稅人的籌劃行為不僅要合法,而且要符合稅法的立法意圖,不能有惡意鉆孔。

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