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蘇州一般納稅人怎樣做賬

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2022-06-06 14:18:20

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內(nèi)容摘要:★小規(guī)模納稅人與一般納稅人的主要區(qū)別如下:1.主要從事生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)(特別是加工修理修配勞務(wù))的,年銷售額在100萬元以上的,可認定為一般納稅人,100萬元以下的為小規(guī)模;2、主...

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★小規(guī)模納稅人與一般納稅人的主要區(qū)別如下:1.主要從事生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)(特別是加工修理修配勞務(wù))的,年銷售額在100萬元以上的,可認定為一般納稅人,100萬元以下的為小規(guī)模;

2、主要從事貨物批發(fā)和零售,年銷售額180萬以上可認定為一般納稅人,180萬以下為小規(guī)模。報價:蘇州市一般納稅人納稅申報流程:

蘇州市小規(guī)模納稅人如何辦理納稅申報;

領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的日期代表蘇州公司已經(jīng)成立。申請一般納稅人的,首先要認定一般納稅人資格。在認定一般納稅人資格之日前,公司屬于小規(guī)模納稅人,即自成立之日起至一般納稅人資格生效之日止為小規(guī)模納稅人。在此期間,你要按照小規(guī)模納稅人申報增值稅。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,從蘇州公司成立后的15個工作日起,該公司每月必須向蘇州市稅務(wù)局報告公司經(jīng)營情況,也就是說,蘇州企業(yè)在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后15天內(nèi)必須設(shè)置賬簿,還必須有專業(yè)會計根據(jù)原始票據(jù)憑證為企業(yè)做賬。蘇州公司的記賬方式有兩種:代理記賬和自行記賬。公司有兩種記賬方式。一是招聘一名專職會計,專門負責記賬;另一種是找代理記賬的公司或個人,將記賬業(yè)務(wù)外包給他們?!镉涃~流程:1。原始憑證的整理

2.按原始憑證編制會計憑證(現(xiàn)在企業(yè)一般只做會計憑證,用的賬是最基本的)

3.根據(jù)記賬憑證編制T型賬

4.按照T型賬編制賬務(wù)匯總表

以上為手工核算。如果直接用計算機軟件來做,你只需要操作前兩步,后面的系統(tǒng)就可以生成了,包括報表部分。)

蘇州公司報稅時間:1.增值稅一般按月申報。工業(yè)企業(yè)按照:發(fā)票金額/(1+6)×6申報增值稅;商業(yè)企業(yè)按:發(fā)票金額/(

1+4)×4申報增值稅。

2.企業(yè)所得稅。按季上報,年底結(jié)算。所得稅征收方式可分為查賬征收和核定征收。如果實行審計催收,需要提交的報表較多,需要出具注冊會計師簽字的審計報告;實行核定征收的,只需提交《企業(yè)所得稅核定征收申報表》。蘇州公司納稅申報有紙質(zhì)申報和網(wǎng)上申報兩種方式

1.紙質(zhì)申報:

該申報方式僅針對輔導期內(nèi)的企業(yè)。填好5張表(一式兩份)后,帶上復印稅款的IC卡,先交專管員或值班人員審核、比對認證結(jié)果,再到申報征收窗口報稅;

五張表分別為:主表、進項稅額清單、輸出清單、專用發(fā)票申報抵扣清單、專用發(fā)票存根清單。

2.網(wǎng)上申報:

該申報方式針對輔導期以外的一般納稅人??蛇M入網(wǎng)上申報系統(tǒng),按照提示進行申報。打印出申報反饋結(jié)果后領(lǐng)取蘇州市稅務(wù)局IC卡。

一般納稅人網(wǎng)上申報流程指南:★注意事項:

即使公司沒有業(yè)務(wù),沒有經(jīng)營活動,也要正常辦個稅報銷。如果沒有收入,可以做零申報。

零申報流程指南:

蘇州納稅申報:

蘇州稅務(wù)籌劃:

審計在記賬和報稅服務(wù)中具有特殊性,并非所有企業(yè)都必須提交審計報告。根據(jù)法律規(guī)定,需要審計的企業(yè)通常包括以下幾類:一人有限責任公司、上市股份有限公司和從事金融、證券、期貨的公司;外商投資企業(yè)和從事保險、風險投資、驗資、評估、擔保、房地產(chǎn)經(jīng)紀、出入境中介、境外勞務(wù)代理、企業(yè)登記代理的公司;未分期足額繳納注冊資本的公司;以及三年內(nèi)有虛報注冊資本、虛假出資、抽逃資本違法行為的公司。

蘇州一般納稅人如何做賬

增值稅小規(guī)模納稅人的會計處理。南寧代理記賬公司哪家好?廣西南寧地區(qū)會計考辨

試試看,老師會計培訓班一定會講增值稅小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理方法。

小規(guī)模納稅人只需設(shè)置“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細科目,即可計算增值稅應(yīng)繳、已繳未繳或多繳的稅額。本科目借方記錄已繳納增值稅;信用記錄應(yīng)付增值稅;期末借方余額反映企業(yè)多繳增值稅;期末貸方余額反映企業(yè)所欠增值稅。

一、進貨

小規(guī)模納稅人購進貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的增值稅,無論是取得增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都必須與購進貨物支付的價款一并直接計入相關(guān)貨物和勞務(wù)的成本。

二、銷售

小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),能夠認真履行納稅義務(wù)的,經(jīng)縣(市)稅務(wù)機關(guān)批準,可以由辦稅廳代開專用發(fā)票;不能認真履行納稅義務(wù)的,不能代開專用發(fā)票,只能代開普通發(fā)票。但小規(guī)模納稅人無論開具何種發(fā)票,其應(yīng)納稅額均應(yīng)按照應(yīng)稅銷售額(包括向購買方收取的全部價款和價外費用,不包括其應(yīng)納稅額)和6的征收率計算。小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供勞務(wù)使用銷售額與應(yīng)納稅額合并計價的,必須按照規(guī)定的方法折算應(yīng)稅銷售額。

三、上交

小規(guī)模納稅人在繳納增值稅時,應(yīng)按實際繳納的稅款,借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。

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